全球化数字贸易财税实务课程纲要
**核心要点一:跨境税务体系构建**
课程体系聚焦跨境数字贸易的国际财税合规框架,系统解析主流贸易区税务申报机制。北美贸易区的联邦税制与州税差异、欧盟增值税的递延申报策略、离岸金融中心的税务优惠政策构成三大核心模块。
**核心要点二:多元化通关方案解析**
不同贸易场景适配差异化的通关代码体系:9810海外仓模式与1039市场采购模式的组合应用、0110一般贸易与数字清关9610的协同方案、9710B2B出口的关务处理构成实操重点。
**核心要点三:退税实务全流程拆解**
从退税资质申请到外汇核销的全周期管理,课程设置专项模块详解电子口岸操作、单证备案要点、退税率查询系统等18个关键操作节点。
课程模块结构
- 模块一 美洲区税务架构
- 北美企业税务申报全流程
- 亚马逊FBA仓税务处理实例
- 模块二 亚洲枢纽税务策略
- 离岸公司税务申报规范
- 转口贸易税务优化案例
- 模块三 欧洲增值税体系
- VAT递延申报机制
- 独立站税务合规案例
通关代码专题
9810海外仓备货 | 前段采购税务处理 |
1039市场采购 | 小额多批退税方案 |
9610数字清关 | 包裹模式申报流程 |
课程视频目录
- 北美企业税务申报规范.mp4
- 亚马逊店铺税务实例解析.mp4
- 离岸公司税务处理指南.mp4
- 转口贸易财税案例详解.mp4
- 欧盟VAT申报全攻略.mp4
- 独立站税务合规实务.mp4
- 传统贸易与数字清关对比.mp4
- 海外仓模式财税处理.mp4
- 出口退税操作实务(上).mp4
- 出口退税操作实务(下).mp4